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报告期: 2024-12-31(发布日期:2025-01-18)
类型:预减
内容:营业收入变动-20%至-10%
原因: 预计2024-01-01至2024-12-31营业收入为1822567.19万元至2050388.09万元;与上年同期相比变动-455641.8万元至-227820.9万元;同比变动-20%至-10%。上年同期营业收入金额为2278208.99万元。 业绩预告原因说明: 本报告期,在多重因素影响下,定制家居行业深陷冰寒之境,公司亦面临自成立30年以来最为严峻的挑战。在需求方面,新房销售承压,存量房市场交易虽复苏但短期拉动不足,家居产品总体需求萎缩;在渠道方面,行业生态、流量入口、销售渠道构成快速变迁,整装和大家居发展如火如荼,传统零售和工程业务渠道承压明显。 上述市场环境的变化对定制家居行业造成的冲击明显,公司本期营业收入同比出现一定程度的下滑,对当期净利润目标的达成产生了一定的不利影响。为了应对极端市场环境的挑战,公司积极变革创新,努力向内求效益,向外稳根基,主要盈利指标较去年同期均有不同幅度的上升,利润指标同比表现略优于收入指标,主要原因有: 一是坚定实施“大家居战略”,国内业务多维出击,努力对冲行业下行压力,整装拓展与零售大家居齐头并进(零售大家居的先行者—广州直营分公司在业务拓展上继续交出亮眼答卷),销售模式迭代创新和帮扶让利并举,稳健开展传统经销商转型;得益于多线布局及合作模式创新,海外业务本期实现高速增长。 二是充分发挥公司规模及资金优势,确保科学合理的供应链效率。 三是公司一直以来实施的交付、质量、自动化及产品改革逐渐显现出管理效益,2024年公司继上年度的改革后,陆续开展“监察、审计制度变革”“大供应链体系改革”和“内部激励机制深度变革”。 四是公司全员费用考核机制有效贯彻。
注:年度后标E表示为预测业绩,预测市盈率当前股价与机构盈利预测业绩之比。
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